本企业是出口企业,报关员没有将出口单进行出口申报,会计也没有将此单出口入账,但实际已经出口销售了,现税局要求将此单转作国内销售,请问今年如何账务处理(已经在国内重新开票,做了进项税额转出。)
yoyo
于2017-05-26 17:07 发布 1180次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-05-26 20:30
税务要求将此单转作国内销售是对的。出口企业,由于企业的失误,导致企业本应可以出口退税,最后不能出口退税,还应按国内销售做销售收入,计增值税销项税额缴税。这属于企业失误导致的惩罚。
按国内销售做账
也就是应交税费——应交增值税(销项税额)
不是进项税额转出。
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税务要求将此单转作国内销售是对的。出口企业,由于企业的失误,导致企业本应可以出口退税,最后不能出口退税,还应按国内销售做销售收入,计增值税销项税额缴税。这属于企业失误导致的惩罚。
按国内销售做账
也就是应交税费——应交增值税(销项税额)
不是进项税额转出。
2017-05-26 20:30:40

借:主营业务成本
贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出)
借:其他应收款
贷:应交税金——应交增值税(出口退税)
2019-12-12 18:13:05

增值税处理https://www.acc5.com/course/course_499.html
学堂有关于增值税处理的专题讲座你可以进去看看
2017-04-23 18:21:27

借:主营业务成本
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-07-04 11:51:56

同学你好,分录如下
借:应交税费-应交增值税(进项转出) 23000
贷:应交税费-已交增值税 13000
应交税费-应交增值税(进项税) 10000
借:应交税费-已交增值税 13000
贷:银行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
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