老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

外账,没有发票, 付款的时候,借:预付账款,贷银行存款,后面发票也不会来了,年底的时候能不能做到坏帐准备,借坏帐准备,贷预付账款?
答: 暂时不能,只有足够的证据证明这个款项无法收回时才做坏账
支付货款,外账是借预付账款贷银行存款。内账是借应付账款贷银行存款。
答: 你好,先付款,后采购是计入预付,先采购后付款,是应付账款 内外账是一致的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
汽修国资公司,审计比较严格,一个月的运费有1000多块,没有发票的话,借:预付账款——运费。贷:银行存款。这样行么,或者有什么好的办法
答: 你好,如果是暂时没有发票的话,可以这么记。等有发票时,再转入费用即可。


艾米家纺(请不要发语音) 追问
2017-05-26 09:35
艾米家纺(请不要发语音) 追问
2017-05-26 10:58
淑女老师 解答
2017-05-26 12:34
艾米家纺(请不要发语音) 追问
2017-05-26 13:45
淑女老师 解答
2017-05-26 17:29