老师您好,咨询下,我们公司跟另外一个公司合作项目,对方要求我们先打6000,后会返1000给我们,对方可以只给我们开个5000的发票吗?我想的是做成借预付账款6000,收到发票5000和银行存款1000后就冲账了,这样行不行?
ZJW
于2020-07-08 16:07 发布 801次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-07-08 16:23
你好,这样做是可以的,没问题的
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你好,分录是正确的。
2019-12-26 15:33:45

你好,这个是生产产品过程中耗用的油?
2019-09-05 16:09:50

是的,你的账务处理是对的
2018-09-28 09:45:14

借;在建工程 贷;预付账款
级;固定资产 贷;在建工程
你好,你需要在之前分录的基础上,补做这个分录
2018-04-04 21:01:05

其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
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