送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-18 11:07

你好 ;   12月做 :借固定资产  ; 贷预付账款  。  你2月收到的发票是专票还是普票的  

无痕浅墨 追问

2022-03-18 11:11

老师,如果我2月收到的是普票,就不用再处理了吗?
如果我2月收到的是专票呢?

meizi老师 解答

2022-03-18 11:13

你好   1. 是的。   2. 如果专票的话  你12月就得做  固定资产不含税金额哈   ;  等着2月收到发票做一笔 借进项税  贷 预付账款   

无痕浅墨 追问

2022-03-18 11:14

老师,因为我这个账上跨年了,无论2月份我收到的是专票还是普票。我可以先红冲之前的分录,然后再做一笔分录吗?这就类似于先收到货再收到发票。

无痕浅墨 追问

2022-03-18 11:15

就是说12月份借固定资产贷预付账款。
2月份收到发票。先红冲12月份分路。再做一个借固定资产。贷预付账款。如果是专票的话。 借固定资产,借应交税费,贷预付账款。

meizi老师 解答

2022-03-18 11:21

 你好;     可以的。     但是你注意下折旧一定要按不含税折旧就行了。     

无痕浅墨 追问

2022-03-18 11:27

那老师有其他的处理方式吗?比如收到设备,可以,借 固定资产,贷应付账款--暂估,收到发票时候再 借应付账款-暂估,贷预付账款?这样既有应付又有预付。会不会比较混乱?

meizi老师 解答

2022-03-18 11:32

 你好 ;           是的。 建议你就用一个预付账款 科目就行了。 别弄那么复杂   

无痕浅墨 追问

2022-03-18 11:42

老师,如果发票不跨月,那我就先收货,后收发票,不再处理。如果跨月,我就把前面的那笔红冲。然后再做一笔。

meizi老师 解答

2022-03-18 11:55

 你好 ;       可以的。只要你分录金额与你发票一致 ; 收到发票就不用单独处理分录    

无痕浅墨 追问

2022-03-18 12:18

那老师我收到发票的时候,直接把发票粘到之前收到设备时候的会计凭证之后就可以了吧?

meizi老师 解答

2022-03-18 12:22

你好;是的。 就可以 这样了  

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