老师,如果我2021,11月买了100万设备。12月底收到设备,2022年2二月收到发票。 11月的时候。借预付账款贷银行存款。 12月份的时候。 2月份收到发票时候。 这个要怎么处理呢?
无痕浅墨
于2022-03-18 11:04 发布 808次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-18 11:07
你好 ; 12月做 :借固定资产 ; 贷预付账款 。 你2月收到的发票是专票还是普票的
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其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35

你好,分录是正确的。
2019-12-26 15:33:45

你好,这个是生产产品过程中耗用的油?
2019-09-05 16:09:50

是的,你的账务处理是对的
2018-09-28 09:45:14

借;在建工程 贷;预付账款
级;固定资产 贷;在建工程
你好,你需要在之前分录的基础上,补做这个分录
2018-04-04 21:01:05
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