老师法人和一个员工交的保险怎么做账

搬砖工
于2022-06-30 09:54 发布 660次浏览
- 送心意
小杜杜老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
2022-06-30 09:58
同学你好
借:管理费用(公司部分)
其他应付款(个人部分)
贷:银行存款
相关问题讨论
首先,我们需要对账户进行分类,把老师法人和一个员工的社保支出账户归为一类,把老师法人和一个员工的社保收入账户归为另一类。
其次,要记录员工和法人支出的保险金额,确定社保基金是否及时到账,同时还要记录社保基金的收入情况,以便对月度社保收入和支出进行对照。
再次,我们需要根据员工和法人支出的保险金额,确定社会保险的覆盖范围,以确保交的保险金额正确无误。
最后,要记录每月社保收入和支出的差额,确定收入大于支出的差额是否能够及时补足,以保证社保缴费及时到位。总结上述步骤,可以得出老师法人和一个员工交的保险账目应该根据支出和收入,细致记录覆盖范围、收入差额等情况来确保正确无误。
2023-02-20 18:29:52
同学你好
借:管理费用(公司部分)
其他应付款(个人部分)
贷:银行存款
2022-06-30 09:58:42
收到,贷记其他应付款
法人垫付不做账,付给法人时,借记其他应付款
2022-03-24 16:28:28
您好,公司收到的时候,借方银行存款,贷方其他应付款,然后借方其他应付款贷方应付职工薪酬社保费,然后再支付出去就行
2024-10-17 23:36:47
您好,收到员工交来养老保险费
借:银行存款
贷:其他应收款-社保费(个人部分)
2022-03-02 16:45:30
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2022-06-30 10:02
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2022-06-30 10:03