送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-06-28 13:29

你好,可以这样处理的

Kalen Wu 追问

2022-06-28 13:31

我都没有说出答案的,你为什么说可以这样处理的呢

易 老师 解答

2022-06-28 13:36

红色框里不是你处理的吗

Kalen Wu 追问

2022-06-28 13:38

不是的啊,是我之前的分录啊

易 老师 解答

2022-06-28 13:45

要做更正吗?
同学您好,一般是红字冲回以前的,蓝字记正确的

Kalen Wu 追问

2022-06-28 13:52

请告诉我正确的分录

易 老师 解答

2022-06-28 14:20

6没有记账就不处理就好了红字冲回补做的分录
1-5,红字借原材料金额,应交税金-应交增值税(进项税额)6726494,贷:应付账款( 合计)

Kalen Wu 追问

2022-06-28 15:24

6 没什么没有做购原材料的分录,只做了补缴税额的分录
1-5的原材料已经全部领用了,已经结转生产成本和销售成本了

易 老师 解答

2022-06-28 15:36

红冲,是损益科目的通过以前年度损益调整

Kalen Wu 追问

2022-06-28 15:39

具体分录怎么做

易 老师 解答

2022-06-28 15:51

要查明原因才能按原因进行处理的

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你好,可以这样处理的
2022-06-28 13:29:52
你好 没有生产时的费用支出记管理费用就行    生产时记制造费用 
2023-02-03 09:49:05
一、 1、借:银行存款 30000,贷:短期借款 30000 2、借:材料采购-甲材料 16000 应交税费-应交增值税(进项税额)2080,贷:应付账款 18080 3、借:材料采购-乙材料 30000 应交税费-应交增值税(进项税额)3900,贷:银行存款 33900 4、借:原材料-甲材料 16000,原材料-乙材料 30000,贷:材料采购-甲材料 16000 材料采购-乙材料 30000 5、借:库存现金 800,贷:银行存款 800 6、借:生产成本-A产品 7900,贷:原材料-甲材料 6400,原材料-乙材料 1500 7、借:银行存款 27120,贷:主营业务收入 24000,应交税费-应交增值税(销项税额)3120 8、借:应收账款 21696,贷:主营业务收入 19200,应交税费-应交增值税(销项税额)2496 9、借:销售费用-广告费 300,贷:库存现金 300 10、借:固定资产 30000,原材料-乙材料 10000,贷:实收资本-有东信 40000 11、借:制造费用 300 管理费用 100,贷:银行存款 400 (时间关系,其他分录请追问)
2020-06-08 09:01:10
同学你好,如果购入的物品品种较多,可以在发票中写一批,然后明细需要附发票清单 ;
2022-07-16 12:27:43
你好同学,是问图片中加计比例不一致的问题?
2022-07-05 13:55:06
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