老师,我们在药店搞促销,做大锅菜给客户吃,开销记什 问
你好,根据你的描述(促销),是计入 销售费用 科目核算 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
我们是一个水果批发公司,顾客公户打给我们火龙果 问
收到公户火龙果货款 借:银行存款 69000 贷:主营业务收入 69000 私户支付回扣 2950 借:销售费用 — 回扣 / 佣金 2950 贷:其他应付款 — 老板 / 私户 2950 答
老师,我们是代账公司的,客户的地址是集群地址,现在 问
您好,这个没事,我们也是集群的,能正常开票 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答


政府补助固定资产处置时尚未分摊的递延收益,贷方是固定资产清理还是营业外收入
答: 贷方转入营业外收入就可以了
对于递延收益,处置时:借:递延收益,贷:营业外支出?这样做不对么?非得经过固定资产清理?
答: 您好,清理固定资产,需要经过固定资产清理科目过度。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好,请问政府补助中,按总额法,资产在使用寿命结束前被处置了,尚未分摊的递延收益要一次性转入资产处置当期损益,请问分录是不是这样:如果处置后资产账面是100,折旧20,则 借:固定资产清理 80 累计折旧 20 贷:固定资产 100,然后尚未摊销的递延收益是50,则 借:递延收益 50 营业外支出 30 贷:固定资产清理 80。 这块说的尚未摊销完的递延收益转入当期损益,是是指的这个 营业外支出30吗,如果是的话,这应该是叫差价吧
答: 你好,尚未摊销的一次性记入营业外收入的 借递延收益 贷营业外收入









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重要的云朵 追问
2022-06-26 19:43
冉老师 解答
2022-06-26 20:02