送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-21 18:51

借管理费用工资

贷、应付职工薪酬工资


借,应付职工薪酬工资
贷银行存款
应交税费个税

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 18:53

前面的借贷是 计提  ,后面的接待是发放的吗

郭老师 解答

2022-06-21 18:53

对的是的是这么做。

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 18:54

前面的借贷是 计提 ,后面的借贷是发放的吗

郭老师 解答

2022-06-21 18:56

第一个

计提的,


第二个是支付的。

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 18:59

目前有一个回单上把工资和报销的金额一起打上了,这种情况该怎么分录呢

郭老师 解答

2022-06-21 19:03

报销的单独做,工资的单独做,分开就是了,报销的,具体的是什么业务的?

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 19:06

差旅费报销,那这个先用一个记账凭证里录入不

郭老师 解答

2022-06-21 19:16

借销售费用差旅费贷,其他应付款
借其他应付款
应付职工薪酬,工资贷,银行存款
一块做也可以的,分开做也可以的,自己选择。

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借管理费用工资 贷、应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷银行存款 应交税费个税
2022-06-21 18:51:43
预算会计的话,直接是收付实现制,放到事业支出。
2022-03-04 16:10:58
你好 社会保险 不含公积金
2022-06-11 10:48:01
你好,这个一样的计入研发费用
2022-12-07 11:52:03
同学,业务是怎么做分录的,能否截图下
2023-05-16 08:27:59
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