老师好,请问去年11月份给客户开了专用发票,但一直没付款。现在客户内部报费用,说发票过期用不了,需要我们重新开。发票跨年了,冲红重开怎么做账务处理呀?

小图图姐
于2022-06-21 15:28 发布 2335次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-06-21 15:33
哈哈,我也是没谁了,去年发生的费用,今年开就能报销了?
没报销也得把发票退回
原分录冲销就是了
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分录怎么写呀?
2022-06-22 16:05:45
说发票过期用不了是他们自己内部定的规矩,是不是不合理?我现在是担心去年已开出去的票,我进收入了记账了也报税交税了,这一些列账务怎么处理呀?老师
2022-06-21 15:36:31
11月 送货单 暂估入账
借 材料A 200 暂估进项-甲公司 26
贷 暂估应付 -甲公司 226
12月 未票付款
借:预付 226 贷:银行226
3月到票 113
借 暂估应付 -甲公司 113
贷:预付 -甲公司 113
借:(待抵)进项 13 贷:暂估进项-甲公司 13
这种分录行吗?感觉太烦所了
2022-03-05 19:26:05
同学你好,可以按收回发票的金额冲销;
2022-03-05 14:39:02
同学您好,正常开票,备注所属日期就可以了
2022-10-02 10:38:37
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