销售退回开具的红字专用发票的销项税允许在本月应纳增值税中抵减的,在下月申报本月应纳增值税时,这项允许抵减的销项税在增值税申报主表中应填到哪一项呢?
????风嫣 ????
于2017-05-22 16:07 发布 1555次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32

您好,一般纳税人发票开错跨月了,需要先申请增值税专用发票红字信息表,然后开票方根据红字信息表开具负数发票。
2019-07-16 09:18:50

开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57

请联系专管员申报4月进项税额是否可申请退税,或其他报告形式退税。
2017-06-18 18:10:10

你好,你们提交红字发票信息表,通过后供应商再冲红重新开。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-21 16:44:58
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