送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-06-21 10:37

你好,应缴纳的消费税税额=4000万*10%+(5*15万)*(1+10%)/(1—10%)*10%

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 10:56

公司为增值税一般纳税人,2020年8月发生如下经济业务:(增值税税率为13%,取得增值税专用发票均于当月通过网上勾选认证)(1)购进办公用房,取得增值税专用发票注明的金额为900万元,税额为90万元;(2)购进原材料,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,税额为13万元。支付运费,取得増值税专用发票注明的金额为1万元,税额为0.09万元;(4)购进包装物,取得増值税专用发票注明的金额10万元,税额为1.3万元;(5)购进办公用品,取得増值税普通发票注明的金额1万元,税额为0.03万元要求:(1)计算 D 公司8月进项税额

邹老师 解答

2022-06-21 10:56

不同问题,请分别提问,谢谢配合。

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 10:57

老师你好,这题又该怎么算

邹老师 解答

2022-06-21 10:57

不同问题,请分别提问,谢谢配合。

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:00

(1)购进办公用房,取得增值税专用发票注明的金额为900万元,税额为90万元;(2)购进原材料,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,税额为13万元。支付运费,取得増值税专用发票注明的金额为1万元,税额为0.09万元;(4)购进包装物,取得増值税专用发票注明的金额10万元,税额为1.3万元;(5)购进办公用品,取得増值税普通发票注明的金额1万元,税额为0.03万元:要求(1)计算 D 公司进项税额

邹老师 解答

2022-06-21 11:02

不同问题,请分别提问,谢谢配合。

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:07

老师你是不是不会,这是两个问题

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:07

就是不同问题,这是两个题目了

邹老师 解答

2022-06-21 11:08

不同问题,请分别提问,谢谢配合。
你能看看你钓鱼提问吗
如果你是老师,我开始问你1+1等于多少,然后问你合并报表,你是什么感受

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:11

那现在我分别提问,第二题怎么算

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:11

(1)购进办公用房,取得增值税专用发票注明的金额为900万元,税额为90万元;(2)购进原材料,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,税额为13万元。支付运费,取得増值税专用发票注明的金额为1万元,税额为0.09万元;(4)购进包装物,取得増值税专用发票注明的金额10万元,税额为1.3万元;(5)购进办公用品,取得増值税普通发票注明的金额1万元,税额为0.03万元要求:(1)计算 D 公司8月进项税额

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:12

我分别提问

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:12

这是求进项税额

邹老师 解答

2022-06-21 11:13

不同问题,请分别提问,谢谢配合。
重新提问,明白吗,而不是在之前问题后面一直不停的问

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你好,应缴纳的消费税税额=4000万*10%%2B(5*15万)*(1%2B10%)/(1—10%)*10%
2022-06-21 10:37:38
某卷烟厂将收购的烟叶运往烟丝厂加工成烟丝,烟丝的成本是40.8万元,卷烟厂支付了8万元的加工费并且取得了增值税专用发票。 但是烟丝厂没有代收代缴消费税,题目要求我们计算卷烟厂需要补缴的消费税税额。 假设烟丝的成本为 C 元,加工费为 F 元,增值税为 VAT 元,消费税税率为 T。 根据题目,我们知道以下信息: 烟丝的成本 C = 40.8 万元 加工费 F = 8 万元 增值税 VAT = 1.04 万元 消费税税率 T = 30% 烟丝厂没有代收代缴消费税,所以卷烟厂需要自己补缴。 消费税的计算公式是: 消费税 = (C %2B F) × T 所以,卷烟厂应补缴的消费税税额为:(C %2B F) × T - VAT 计算结果为:136000 元 所以,卷烟厂应补缴的消费税税额为:13.6 万元。
2023-11-01 08:59:42
你好需要计算做好了发给你
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你好请把题目完整发一下
2022-06-13 18:51:14
请问,13%增值税专用发票税点占比为50%,增值税专用发票3%税点占比为50%。是什么意思
2022-10-31 16:04:34
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