送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-06-21 10:37

你好,应缴纳的消费税税额=4000万*10%+(5*15万)*(1+10%)/(1—10%)*10%

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 10:56

公司为增值税一般纳税人,2020年8月发生如下经济业务:(增值税税率为13%,取得增值税专用发票均于当月通过网上勾选认证)(1)购进办公用房,取得增值税专用发票注明的金额为900万元,税额为90万元;(2)购进原材料,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,税额为13万元。支付运费,取得増值税专用发票注明的金额为1万元,税额为0.09万元;(4)购进包装物,取得増值税专用发票注明的金额10万元,税额为1.3万元;(5)购进办公用品,取得増值税普通发票注明的金额1万元,税额为0.03万元要求:(1)计算 D 公司8月进项税额

邹老师 解答

2022-06-21 10:56

不同问题,请分别提问,谢谢配合。

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 10:57

老师你好,这题又该怎么算

邹老师 解答

2022-06-21 10:57

不同问题,请分别提问,谢谢配合。

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:00

(1)购进办公用房,取得增值税专用发票注明的金额为900万元,税额为90万元;(2)购进原材料,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,税额为13万元。支付运费,取得増值税专用发票注明的金额为1万元,税额为0.09万元;(4)购进包装物,取得増值税专用发票注明的金额10万元,税额为1.3万元;(5)购进办公用品,取得増值税普通发票注明的金额1万元,税额为0.03万元:要求(1)计算 D 公司进项税额

邹老师 解答

2022-06-21 11:02

不同问题,请分别提问,谢谢配合。

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:07

老师你是不是不会,这是两个问题

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:07

就是不同问题,这是两个题目了

邹老师 解答

2022-06-21 11:08

不同问题,请分别提问,谢谢配合。
你能看看你钓鱼提问吗
如果你是老师,我开始问你1+1等于多少,然后问你合并报表,你是什么感受

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:11

那现在我分别提问,第二题怎么算

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:11

(1)购进办公用房,取得增值税专用发票注明的金额为900万元,税额为90万元;(2)购进原材料,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,税额为13万元。支付运费,取得増值税专用发票注明的金额为1万元,税额为0.09万元;(4)购进包装物,取得増值税专用发票注明的金额10万元,税额为1.3万元;(5)购进办公用品,取得増值税普通发票注明的金额1万元,税额为0.03万元要求:(1)计算 D 公司8月进项税额

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:12

我分别提问

学堂用户zk9ddw 追问

2022-06-21 11:12

这是求进项税额

邹老师 解答

2022-06-21 11:13

不同问题,请分别提问,谢谢配合。
重新提问,明白吗,而不是在之前问题后面一直不停的问

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你好,应缴纳的消费税税额=4000万*10%%2B(5*15万)*(1%2B10%)/(1—10%)*10%
2022-06-21 10:37:38
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2020-09-15 14:14:32
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