送心意

玲老师

职称会计师

2022-06-20 14:47

你好。您好,做原来相反的分录。

学堂用户_ph754507 追问

2022-06-20 15:00

不用做以前年度损益调整么?因为是跨年度的费用。

玲老师 解答

2022-06-20 15:02

影响损益的损益科目记以前年度损益调整。

学堂用户_ph754507 追问

2022-06-20 16:32

老师好!原分录是:借:管理费用 -年终奖金 5万;贷:应付职工薪酬 -年终奖金 5万;我现在的分录应该怎样写,请指教,谢谢!

玲老师 解答

2022-06-20 16:46

就把管理费用改成以前年度损益调整,其他科目不变金额用负数。

上传图片  
相关问题讨论
你好。您好,做原来相反的分录。
2022-06-20 14:47:45
借应交税费贷银行存款。 借未分配利润贷应交税费。
2022-06-13 11:49:47
可以计入办公费用,也可以计入无形资产,通常情况,为了方便账务处理,会计入到办公费用。
2021-09-30 10:57:24
你好,学员,这个少计提部分实际发放时候直接补提当期即可, 这个很常见的
2022-03-18 21:26:04
借管理费用贷银行存款需要交税才可以抵扣借应交税费应交增值税借管理费用负数。
2021-06-21 15:14:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...