201704月蓝字发票已抵扣: 借:销售费用-网络广告9433.96 借:进项566.04 贷:预付账款10000 201709月购买方我方只有红字信息表: 借:进项566.04 贷:进项转出566.04 201709的是不是错了? 现在应该怎样调账?分录是?

雪云微
于2022-06-17 16:16 发布 847次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-17 17:29
你好,对的是的不对的,整个发票都需要红冲。
相关问题讨论
你好,对的是的不对的,整个发票都需要红冲。
2022-06-17 17:29:11
您好,最简单的方法,上月这个分录红冲,再做正确科目的分录,账就自然调整过来了
2024-08-28 16:43:35
你好,学员,计入预付账款
2023-10-26 21:50:14
其中3000未付,分录是挂应付
2023-02-11 14:18:24
你好,是不是提前支付的没有消费出去啊?
2021-10-18 09:16:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



雪云微 追问
2022-06-17 17:35
郭老师 解答
2022-06-17 17:38