201704月蓝字发票已抵扣: 借:销售费用-网络广告9433.96 借:进项566.04 贷:预付账款10000 201709月购买方我方只有红字信息表: 借:进项566.04 贷:进项转出566.04 201709的是不是错了? 现在应该怎样调账?分录是?
雪云微
于2022-06-17 16:16 发布 771次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-17 17:29
你好,对的是的不对的,整个发票都需要红冲。
相关问题讨论

你好,对的是的不对的,整个发票都需要红冲。
2022-06-17 17:29:11

您好,最简单的方法,上月这个分录红冲,再做正确科目的分录,账就自然调整过来了
2024-08-28 16:43:35

可以先记入预付账款
2018-11-07 15:43:51

对的
2017-02-13 17:29:36

你好,预付账款金额是11000,是今后3月份.4月份每个月分别摊销的金额5500,根据你提供的分录目前只是做了一个月的租金5500计入费用核算
2020-03-17 21:41:17
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雪云微 追问
2022-06-17 17:35
郭老师 解答
2022-06-17 17:38