送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-17 17:29

你好,对的是的不对的,整个发票都需要红冲。

雪云微 追问

2022-06-17 17:35

调整201709月凭证:
借:以前年度损益调整(-9433.96)
借:进项(-566.04)
贷:预付账款(-10000)
借:以前年度损益调整(9433.96)
贷:利润分配-未分配利润(9433.96)
这样对吗?

郭老师 解答

2022-06-17 17:38

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
你好,对的是的不对的,整个发票都需要红冲。
2022-06-17 17:29:11
您好,最简单的方法,上月这个分录红冲,再做正确科目的分录,账就自然调整过来了
2024-08-28 16:43:35
你好,学员,计入预付账款
2023-10-26 21:50:14
其中3000未付,分录是挂应付
2023-02-11 14:18:24
你好,是不是提前支付的没有消费出去啊?
2021-10-18 09:16:05
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