送心意

朴老师

职称会计师

2022-06-17 13:31

同学你好
这个可以不给的

小鱼儿 追问

2022-06-17 13:45

运输公司,怎么开这笔运输发票呢

小鱼儿 追问

2022-06-17 13:47

现在是运输公司开出发票给出口单位了,那这个账怎么做呢

朴老师 解答

2022-06-17 13:49

同学你好
有运输资质就可以直接开的

小鱼儿 追问

2022-06-17 14:18

拿了发票,怎么做账呢

朴老师 解答

2022-06-17 14:28

同学你好
你们收到发票计入费用

小鱼儿 追问

2022-06-17 14:31

出口那笔呢,怎么做呢

朴老师 解答

2022-06-17 14:39

同学你好
这个也是计入费用

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相关问题讨论
同学你好 这个可以不给的
2022-06-17 13:31:36
这个看企业的实际情况,如果产品类型都差不多,你的方法是可行的
2020-10-28 16:24:35
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
你好!收到运费后再冲减收入,即可
2022-03-05 09:59:41
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
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