供电局以我单位为台头开的电费专票,(实际情况是我和另外一家企业共用的一个电表),请问我单位收到发票怎么做账,会计分录是什么? 另外一家企业收到我单位分割开给他的电费票怎么做分录

学堂用户jw7ac2
于2022-06-15 20:56 发布 2470次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-15 20:57
你好,另一家是代收代付的,借管理费用,其他应收款
应交税费,应交增值税进项
贷银行存款,你只能抵扣你们单位负担的那一部分
收到对方的钱,借银行存款,贷其他应收款
另一个企业借管理费用,贷银行存款,他抵扣不了增值税的
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应交税费,应交增值税进项
贷银行存款,你只能抵扣你们单位负担的那一部分
收到对方的钱,借银行存款,贷其他应收款
另一个企业借管理费用,贷银行存款,他抵扣不了增值税的
2022-06-15 20:57:57
你好,购进电费计入主营业务成本,
销售给商户有增值税计入应交税费-应缴增值税-销项税
2023-03-15 09:07:38
您好,不用,这种不是你们公司的,不用做账
2026-03-20 22:21:50
你好,借其他应收款--电费,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税(销项税)
2019-12-05 17:30:48
借制造费用
贷银行存款没有发票正常做帐,但是抵扣不了所得税
2023-07-11 18:12:55
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