送心意

朴老师

职称会计师

2022-06-13 17:29

同学你好

计入工程施工就可以

爱因斯坦 追问

2022-06-13 17:32

我们支付50万的残值费  借什么科目,对方没有开发票

朴老师 解答

2022-06-13 17:34

同学你好
先做往来就可以了

爱因斯坦 追问

2022-06-13 17:36

之前的会计做的分录是借:预付账款50  贷:银行存款50

爱因斯坦 追问

2022-06-13 17:38

那应该怎么做分录 老师打出来一下

朴老师 解答

2022-06-13 17:43

等来发票之后再做

爱因斯坦 追问

2022-06-13 17:43

确定不给开发票了

朴老师 解答

2022-06-13 17:44

那就
借营业外支出
贷预付账款

爱因斯坦 追问

2022-06-13 17:48

那还是  当期付款时 做 借预付账款50  贷:银行存款50    后期再做借营业外支出 50 贷预付账款50    是不是老师

爱因斯坦 追问

2022-06-13 17:50

我以为 当期付款时是计入其他应付款呢   原来是计入预付账款

朴老师 解答

2022-06-13 17:50

同学你好
对的
是这样做的

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同学你好 计入工程施工就可以
2022-06-13 17:29:18
同学你好 不是给你们发票吗
2022-05-23 15:47:34
当收到废品销售收入时: 借:银行存款/现金 贷:其他业务收入 计算并缴纳增值税时(假设税额为): 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款/现金 在计算企业所得税时,将卖废品收入并入应纳税所得额中,具体分录根据企业所得税的计算和缴纳情况而定。
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