老师您好,公司是一个4S店,公司购进一辆试驾车,开了机动车票,但是后来又卖给客户了,我们就把机动车票又开了张负数发票冲掉了,然后给客户开了张机动车票,问题是我开给自己公司的机动车票当进项抵扣了,现在我申报增值税的时候需要把进项转出吗?

欣欣子
于2022-06-13 15:28 发布 856次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
在收入栏,销项税额栏,跟正常的销售是一样的。
2022-01-07 08:41:57
对的,是的,需要勾选的。
2023-03-09 16:31:08
是按照正数金额减去负数金额再进行填写的
2023-01-09 10:30:03
你得在附表一填写你的负数销售额,这种得去税务局申报,你自己申报不了,带着纸质的申报表公章。
2022-08-12 14:16:59
您好!是的。是要转出了
2022-06-13 15:33:51
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