如果我收了1000块钱,做的无票收入,也交税了,过了俩月退300。1.我公司用开负数发票吗?2.当月申报增值税的时候,直接递减后申报,还是退的这300,在无票收入那拦冲减?

幸福的星月
于2022-03-02 08:43 发布 633次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-02 08:43
您好
退的这300,在无票收入那栏冲减
相关问题讨论
同学你好
收入开负数发票
2022-04-13 12:51:16
您好
退的这300,在无票收入那栏冲减
2022-03-02 08:43:50
要填在这个表里面吗?填哪个栏?
2022-01-07 08:45:22
如果没有业务发生,只是开了几张负数发票,那么在申报增值税时,需要在发票栏里填写“0”,表明没有业务发生,不需要缴纳增值税。如果有其他发票,则需要按照实际情况来填写,计算出增值税总金额。比如:企业A本月开具2张正票,1张负票,则需要在正票栏里填写2张正票的金额,在负票栏里填写“0”,此时相减后,即为本月缴纳增值税总金额。
2023-02-28 16:19:46
那这个差额还可以冲抵下个月的销售额吗
2022-02-08 14:49:17
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