今年三月份预提了560000成本,5月份收到了发票,发票金额是560100,我是先做一笔红字分录 借:主营业务成本 560000 贷“应付账款-暂估入库 560000 接着再做一笔正常分录 借:主营业务成本 560100 贷:应付账款 560100 以上这样做可以吗?

陪你考证的初级班主任
于2022-06-13 14:56 发布 885次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
是的,是这样处理的。
2020-01-02 14:16:49
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