送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-13 11:33

你好,当时的分录是怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?

Happy 追问

2022-06-13 14:46

是的  是这么做的

郭老师 解答

2022-06-13 14:48

借应付账款借主营业务成本负数,如果你不修改汇算清交的,直接做这个分录

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相关问题讨论
你好,当时的分录是怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?
2022-06-13 11:33:31
你好,根据项目完工进度确认收入,对应确认成本。
2022-02-17 10:56:49
正常转成本,汇算时调增处理
2023-05-12 14:23:53
您好!你直接贴进去发票就可以了
2022-03-30 11:05:50
同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款
2024-05-20 16:14:10
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