2017年有一笔开的发票应付款,实际事情没干,至今该如何处理这笔没做完事情的成本

Happy
于2022-06-13 11:27 发布 600次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-13 11:33
你好,当时的分录是怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?
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你好,当时的分录是怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?
2022-06-13 11:33:31
你好,根据项目完工进度确认收入,对应确认成本。
2022-02-17 10:56:49
你好,需要冲回去才可以
2019-05-07 09:50:06
正常转成本,汇算时调增处理
2023-05-12 14:23:53
你好,去年有一笔款,没收到发票就进了销售费用,实际应该是预付账款,现在的调整分录是
借:预付账款,贷:以前年度损益调整—销售费用
取得发票
借:销售费用,贷:预付账款
付尾款
借:预付账款,贷:银行存款
2021-01-26 11:49:38
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2022-06-13 14:46
郭老师 解答
2022-06-13 14:48