送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-06-13 10:03

甲公司
借应付账款174000
贷主营业务收入140000
应交税费应交增值税销项税22400
其他收益11600

暖暖老师 解答

2022-06-13 10:03

借主营业务成本100000
贷库存商品100000

暖暖老师 解答

2022-06-13 10:04

乙公司
借库存商品140000
应交税费应交增值税进项税额22400
其他收益11600
贷应收账款174000

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甲公司 借应付账款174000 贷主营业务收入140000 应交税费应交增值税销项税22400 其他收益11600
2022-06-13 10:03:40
你好 借;管理费用等 80000*1.13=90400 借:应付职工薪酬 ——职工福利90400 借:应付职工薪酬 ——职工福利 80000*1.13=90400 贷:主营业务收入 80000 贷:应交税费——应增(销) 80000*13%=10400 借:主营业务成本 60000 贷:库存商品60000
2022-04-11 23:02:24
您好,账上还是正常寄固定资产,按月折旧,然后交所得税时可以一次性作为成本费用扣除,借固定资产贷,银行存款折旧时借管理费用等贷累计折旧
2020-06-30 15:09:49
同学你好,分录如下: 借:管理费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 7000 借:应付职工薪酬 7000 贷:主营业务收入 应交费用-应交增值税(销项) 贷:主营业务成本 贷:存货
2022-01-11 16:11:56
借应收票据15000+1950=16950 贷主营业务收入15000 应交税费应交增值税销项税额15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
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