送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2022-04-11 23:02

你好
借;管理费用等 80000*1.13=90400
借:应付职工薪酬 ——职工福利90400

借:应付职工薪酬 ——职工福利 80000*1.13=90400
贷:主营业务收入 80000
贷:应交税费——应增(销) 80000*13%=10400

借:主营业务成本 60000
贷:库存商品60000

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你好 借;管理费用等 80000*1.13=90400 借:应付职工薪酬 ——职工福利90400 借:应付职工薪酬 ——职工福利 80000*1.13=90400 贷:主营业务收入 80000 贷:应交税费——应增(销) 80000*13%=10400 借:主营业务成本 60000 贷:库存商品60000
2022-04-11 23:02:24
同学你好,你这个写的有点笼统,没写领用干什么,你是不是想问视同销售的。 假如用于职工福利(管理岗),会计分录: 计提薪酬: 借:管理费用 2260 贷:应付职工薪酬 2260 领用发放时: 借:应付职工薪酬 2260 贷:主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税(销项税额) 260 借:主营业务成本 1800 贷:库存商品 1800
2022-06-26 08:43:43
你好同学 借,长期股权投资65000*1.1*1.13 贷,主营业务收入65000*1.1 应交税费~增值税销项65000*1.1*0.13
2022-12-01 00:08:51
甲公司 借应付账款174000 贷主营业务收入140000 应交税费应交增值税销项税22400 其他收益11600
2022-06-13 10:03:40
同学你好,分录如下: 借:管理费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 7000 借:应付职工薪酬 7000 贷:主营业务收入 应交费用-应交增值税(销项) 贷:主营业务成本 贷:存货
2022-01-11 16:11:56
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