上个月报税未开票收入3476.23+税451.91,这个未开票收入是提前报收入的。但是实际开票这个月开票收入2450.62+税318.58,这个我怎么报增值税

姜姜
于2022-06-09 10:42 发布 1374次浏览
- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
2022-06-09 10:44
同学你好,这个月先把未开票收入的数据填写负数-3476.23元,然后把开票的2450.62,去填写到正常的开票收入里面去,
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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
未交增值税根据转出未交增值税来的,转出未交增值税是根据这个截图来的
2020-05-18 18:49:51
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
同学你好
销项进项结转不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-02-16 08:54:40
您好
价款11300(含增值税),增值税率为13%, 增值税税款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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2022-06-09 11:25
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2022-06-09 11:26
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2022-06-09 11:30