- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-05-16 10:57
您好!1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
相关问题讨论

同学你好
借,应付职工薪酬
贷,营业外收入;
2021-07-10 14:44:05

你好同学,如果直接从工资里扣,分录
借:应付职工薪酬
贷:营业外收入
2019-11-12 11:32:24

你好,可以补充计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资
2019-08-29 09:06:44

您好!通过以前年度损益调整转一下好了,问题不大的
2019-04-15 17:23:51

你好,扣的钱可以在工资表体现扣款,按扣款之后的工资计提
2018-12-18 10:55:09
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