老师好,我们公司是开KTV的,请问需要申报文化事业建 问
您好,要的,计税依据就是你们的收入 答
4月份开错了发票,增项税3个点。什么时候红冲不要 问
4月红冲就不需要交销项税,小规模在6月前红冲 答
老师,请问是不是只要调上一年的在账不管是不是不 问
不是哈,涉及损益科目才调整用以前年度损益调整 答
老师,企业私车公用可以写个租赁协议,约定好给个人 问
你好,不可以的,没发票不可以报销费用得 答
老师,你好!请问公司取得的加油卡充值发票能正常报 问
可以报销的,不能的抵扣 答

小规模纳税人,在开票系统没有调整开票税率是6%,但是申报金额是3%。例如:开票不含税金额是106317.58,税率6%,税额是6379.02元,合计含税金额是112696.6元。申报:不含税收入是132590.6元,税率3%,税额是3977.72元,合计含税金额是136568.32元。如何做分录,
答: 您好!你票开错了,去作废重新开票。
老师您好,小规模开票按1%开票,银行收到10100元,开票时不含税收入是10000元,税额100元.报税系统收入是10000.免税金额是10000*0.03=300.报税系统合计是10300元,银行实际收到10100.差的200怎么做账,计入什么科目,谢谢老师
答: 你好! 按发票做账确认收入10000 税额100
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,小规模开票按1%开票,银行收到10100元,开票时不含税收入是10000元,税额100元.报税系统收入是10000.免税金额是10000*0.03=300.报税系统合计是10300元,银行实际收到10100.差的200怎么做账,计入什么科目,谢谢老师
答: 200差额计入到营业外收入科目


Qin 追问
2017-05-13 15:45
宋生老师 解答
2017-05-14 16:17