送心意

小默老师

职称中级会计师,高级会计师

2022-06-02 20:48

你好,同学
1借,银行存款500000
贷,短期借款500000

2借,固定资产80000
贷,实收资本80000

3借,银行存款10000
贷,实收资本10000

4借,应交税额-未交增值税6500
贷,银行存款6500

5借,银行存款8000
贷,应收账款8000

6借,预付账款120000
贷,银行存款120000

7借,银行存款282500
贷,主营业务收入250000
应交税费-增值税销项32500

8借,原材料38000
应交税费-增值税进项4940
贷,预付账款42940

9借,生产成本6000
贷,原材料-甲3600
原材料-乙2400

10借,制造费用1200
贷,原材料1200

11借,制造费用800
贷,库存现金800

12
借,库存现金3000
贷,银行存款3000
借,应付职工薪酬3000
贷,库存现金3000

13借,应付职工薪酬2200
贷,银行存款2200

14借,生产成本-B5000
贷,原材料5000

15借,销售费用1000
贷,银行存款1000

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2022-06-02 20:48:53
你好,问题能否描述更清晰些,单从字面看,本月增值税就是销项减去进项等于4100,和借方余额还有缴纳时没关系的。
2021-10-10 23:04:38
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
您好您好,收到的是专用发票吗?
2021-11-12 12:54:57
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-31 15:58:14
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