送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-06-02 16:48

你好同学,您这个是退的税款吗?你减免的部分,如果是附加税那个减半征收政策的话,或者是抵扣的以前的附加税的话,不需要这样体现出来的,直接按减免了之后的那个附加水来计提就可以的。

欣欣子 追问

2022-06-02 16:51

这个是减以前的附加税的  那之前多计提的不是没有办法平账吗  我4月是正常计提的,封完账以后,报的账直接减半征收了

李霞老师 解答

2022-06-02 16:54

您好,那您去反冲当时计提的凭证就可以的。

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相关问题讨论
这个在申报时转到营业外收入。不能年底一次性转。
2022-07-12 15:46:08
对的,直接做营业外收入
2022-09-14 16:40:13
你好同学,您这个是退的税款吗?你减免的部分,如果是附加税那个减半征收政策的话,或者是抵扣的以前的附加税的话,不需要这样体现出来的,直接按减免了之后的那个附加水来计提就可以的。
2022-06-02 16:48:09
同学,你好,这个转到营业外收入
2023-01-15 16:15:34
你好,减免的那部分,你去反冲,当时计提和发放的凭证就可以的,不是进入营业外收入的。
2022-05-11 11:06:11
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