老师,有没有这种 做账方式呀,做收入时:贷:销项税,购入 问
同学,你好 是有的,实务上有这么做的 答
请问广告行业公司,由于给甲方开展的研学活动,给学 问
你们只是代买发票就是开经纪代理服务 答
老师,我们有两个公司,有些员工转到新公司了,但老公 问
同学,你好 是可以的 答
老师,会计学堂出口贸易企业实操群号有吗 问
您好,这个在学堂首页咨询在线客服哈,学堂没有给兼职的答疑老师这些资源信息,还请您原谅,联系您的课程顾问或班主任 - 他们通常会有最新的群号信息 答
老师,我们公司是做防火门的,在钢质车间后搭建棚,用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

我目前在代理几家小企业的账,有一块我就是不会弄,收入已通过销项发票已确定,少部分成本通过进项发票确定,其他成本费用需要自己去按照收入成本费用配比原则弄,就是这个我弄的与另外一个会计弄的不一样有什么方法解决吗
答: 你好; 你如果成本费用根据进项税发票来做 ;就可能你没法准确做成本费用的处理的; 应该是让对方提供合理的成本发票及时给你才行的; 如果延迟或者不及时给你; 就会导致你报表不对的
销项发票还没开进项发票已开进来,成本是销项发票开出去在结算吗?
答: 是的,成本对应销售的货物数量结转
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在我实现销售却未取得进项发票,此时需要对该产品进行暂估处理。我就是一直有疑问,我们进销存软件哪里适用于暂估商品的呢?哪里又是用于冲销暂估的呢?暂估时要录入暂估同时发出产品的成本栏也要按照暂估的金额进行成本结转,即我暂估的同时也在出库正数发出了。那待到发票来时,我们软件该怎么操作呢?还有,对于暂估金额与来票金额不一样时该怎么处理呢?我是这么做的,不知道对不对。不对,请老师指出,并请老师帮我找解决的方法。我们企业正常经营了10年了,所以在本年4月初建账时我的库存就有暂估的,有几十万吧。我是分仓核算的,本仓核算正常商品,暂估仓核算暂估商品。本仓里正常操作就可以了,就是暂估,我有点搞不太明白。我在暂估仓录入期初数据后。进票来了后我,怎样冲销暂估呢?暂估登记的界面数量不能用负数表示,快账技术告诉我在出库新增负数表示暂估冲销,由于之前我已经暂估的正常出库了,那我是不是还要对该冲销的产品再出库一次?不然我的这个产品就是零成本出库了,对吗?还有,我这样分仓核算,怎样才能显示扣除暂估商品以后的实际产品数额呢?我这样操作商品余额表显示的是本仓与暂估仓的和了。
答: 暂估入库: 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) 下月初暂估回冲: (1)红字冲回暂估入库 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) (2)收到发票,做入库处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX供应商







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2022-06-01 09:28
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