老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答

你好老师,请教一个问题嗯,土建工程发票以后怎么入账?先支付了土建工程款,后面补了发票过来,如何做会计分录?
答: 你好,当时借了预付账款吗?如果是的话,借在建工程贷预付账款,完工之后转固定资产。
公司更改经营范围在建酒店,现在大楼在建着,有一些付款单是付土建工程款、泳池设备、地暖系统、装修,现在是预付的我是挂在预付账款里面的。之后如果钱付齐了是不是都应该挂在在建工程科目上
答: 同学你好 你们是业主方就是在建工程
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在自建厂房时混凝土、水泥、砖等计入在建工程,那应该怎样记账呢,是 摘要 混凝土 借: 在建工程-厂房-混凝土 / 借: 在建工程-混凝土/借:在建工程-材料费 呢?
答: 同学你好 对的 是这样做的








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英勇的面包 追问
2022-05-31 15:27
郭老师 解答
2022-05-31 15:28