送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-05-29 17:02

你好
借:原材料 2000*1000
贷:银行存款 1,000,000
应付账款 (差额)

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你好 借:原材料 2000*1000 贷:银行存款 1,000,000 应付账款 (差额)
2022-05-29 17:02:02
你好 借:固定资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
2021-10-12 20:11:45
您好,账上还是正常寄固定资产,按月折旧,然后交所得税时可以一次性作为成本费用扣除,借固定资产贷,银行存款折旧时借管理费用等贷累计折旧
2020-06-30 15:09:49
同学你好,分录如下: 借:管理费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 7000 借:应付职工薪酬 7000 贷:主营业务收入 应交费用-应交增值税(销项) 贷:主营业务成本 贷:存货
2022-01-11 16:11:56
借应收票据15000+1950=16950 贷主营业务收入15000 应交税费应交增值税销项税额15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
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