送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-09-01 17:27

您好,是需要会计分录吗还是

学堂用户jpdvcg 追问

2022-09-01 17:34

是的老师.

学堂用户jpdvcg 追问

2022-09-01 17:34

还有就是怎么做出来的.

小锁老师 解答

2022-09-01 17:38

您好,是这样的,取得  借 无形资产60000  应交税费与 3600  贷 银行存款 63600,然后摊销就是=60000/10/12=500  借 管理费用 500 贷 累计摊销500

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您好,是需要会计分录吗还是
2022-09-01 17:27:38
你好 同学 老师看下题目 再发给你
2022-01-19 10:19:41
你好 借:原材料 2000*1000 贷:银行存款 1,000,000 应付账款 (差额)
2022-05-29 17:02:02
你好 1 借 固定资产 80700 应交税费--应交增值税进项税  10400   贷 银行存款 91100 2 甲应分摊运杂费=7000/(1500%2B2000)*1500=3000,乙应分摊运杂费=7000/(1500%2B2000)*2000=4000, 借 原材料--甲材料 45000%2B3000=48000 原材料--乙材料 30000%2B4000=34000 应交税费--应交增值税进项税  9750 贷 银行存款 91750
2023-10-23 14:50:44
你好同学,含税价应该是13107*1.13
2022-11-05 12:09:54
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