公司以前没建内帐,从5月开始建,根据老板提供的:应收应付预收预付、现金银行存款、库存商品,实收效本资本公积、固定资产的金额,作期初数建帐,怎么也平不了,贷方多了,问老板预收的款项去哪儿了,与存款严重不符,他说购买材料了,还借款了,又没准确的金额和相关单据提供,该怎样来调整?

zgf
于2017-05-10 11:54 发布 832次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-05-10 12:02
你好!你这个只能给老板说,差额计入到未分配利润。做平了才能开始
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你好!你这个只能给老板说,差额计入到未分配利润。做平了才能开始
2017-05-10 12:02:06
同学,1.生产新产品领用材料分录是借生产成本贷原材料。完工时生产借库存商品贷生产成本。2.用存款买汽车 借固定资产-汽车贷银行存款这么做正确
2020-08-02 22:59:19
您好!利润表跟这些没关系,这些是资产负债表数据。
2020-06-22 15:46:15
1.将银行存款20000元偿还短期借款;
2.使用6000元应付账款,支付上月应付款;
3.使用4000元其他应付款,支付本期购买的原材料;
4.将2000元其他应收款,投入本期生产成本;
5.将3000元盈余公积,作为本期维护固定资产的投入。
2023-03-13 11:45:30
借:库存商品 94100
贷:银行存款 94100
2017-06-25 19:17:14
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2017-05-10 12:05
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2017-05-10 13:47