老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

上月收入为负数,本月开票收入减去上月还是负数,怎样报税上月冲红后为-132746.80元,开具其他税票栏填入了对应的正数
答: 您好!你上月为负数,申报了之后应该是退税才对。 然后本月按正常申报。 不过具体的处理,你还是要问下税管员。
老师,14年给购货方开具的发票,我公司已经做收入了,购货方发票丢了,我现在是否可以开个负数发票,再重新开一张发票呀
答: 您好直接复印件给对方入账就可以
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师开无票收入在报税时数据填在未开具发票栏吗?下月冲销无票收入实际开票后报税在未开发票栏写负数对吗?
答: 1、是的 2、是填写负数的。





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