我的情况是,在2016年四月做未开票收入销项累计值是负值,在六月份的时候,复数充多了,在七十,十二月又把它补平了,也就是说,在六月份应当缴纳的增值税在后期已经补平了。但是系统默认我的六月份的增值税没有交,所以做了更正会计报表,税局后来让我补交了税款和滞纳金,而且已经同意退款,我准备写材料申请,把多收的滞纳金退还给我。 当时滞纳金是2000块钱 后来收了两万多 请问如果我去申请不听我的 我还有什么其他的办法?
大方的往事
于2022-05-26 10:43 发布 409次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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