老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
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9月份计提附加税后实际按减半征收的,这个月冲了未交的一半附税及营业税金及附加,因这个月应提的附税少于冲上月的,所以营业税金及附加余额是负数,报税填利润表中通不过,怎样解决?盼老师指点回复!
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利润表里面,营业税金及附加,是怎么来核算的,有收入所有的附加税就是营业税金附加,如果7月份报,是填几月份的营业税金及附加。









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