你好,请问房产税的问题上,如果我是一间商铺,在没租 问
同学,你好 没出租之前,是按照1.2%缴纳 答
老师,我客户给我转了货款后,后来因为各种原因订单 问
你好,你这个需要跟对方去确认,如果确认不用再开票了,你就转入营业外收入。 答
非同一控制下企业合并,如何以评估日净资产价值为 问
你好同学! 同学的这个想法是超出了考试的范畴了,这个问题实际是需要分情况讨论的 如果同学所的说的长投是个权益法核算的,那么此时这个分录是没有问题 如果同学所说的长投是个成本法核算的,这就意味着这个长投在合并报表中会被抵消,相关的增值实际应该体现为具体的资产,那么最终体现在合并报表的金额实际应该落实到相关的资产中 答
老师,我想问下息税前利润,税前利润,净利润,利润总额 问
您好,是算别的,还是说算着几个金额呢 答
老师请问当月需要计提本月增值税及其附加吗?报表 问
当月需要计提本月增值税及其附加。 答

跨年了,开的红字发票,还是按正常分录做主营业务收入红字,还是以前年度损益调整啊?
答: 你好,开的红字发票,是冲减开具当月的主营业务收入,所以是正常分录做主营业务收入红字
借;应收账款39406,贷;以前年度损益调整——主营业务收入39406没有以前年度损益调整这个科目怎么办?
答: 你好,用利润分配代替的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年公司有一笔业务金额大所以分给了子公司做 金额是50多万 当初子公司的分录是 借:应收账款 代:主营业务收入 借:银行存款 代:应收账款,后来把这个钱给了母公司 分录 借:预收账款 代:银行存款 ,今天收到了50多万的发票,该怎么处理呀,怎么把这个预收账款销掉呀,用不用以前年度损益调整这个科目呀,用的话怎么做分录呀,备注:子公司已从母公司独立出来,另外审计报告已经出来了
答: 您好,把这个钱给了母公司 分录不应该是, 借:预收账款 代:银行存款,应该是借:其他应收款,贷:银行存款。收到50万元发票,是总公司开的吗?您去年的主营业务收入,结转了成本了吗?


会计 追问
2017-05-09 17:18
邹老师 解答
2017-05-09 17:30