送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-05-09 17:08

您好!借款给法人是其他应收款啊。

害羞的水池 追问

2017-05-09 17:11

@宋老师:之前交接回来的外账是登记其他应付款。。。之前有向法人借款过的账务处理。。。。

害羞的水池 追问

2017-05-09 17:13

@宋老师:所以负责不可以是负数是吗?年报中。。。我要调整完填报。

宋生老师 解答

2017-05-09 17:14

您好!是的。不是负数。建议你写到其他应收款的正数

害羞的水池 追问

2017-05-09 17:21

@宋老师:好的。请问一下年报中的纳税总额指的是记录管理费用的税费是吗?只是房产税印花税这些是吗?最后一次提问了问题有点长,还有一个,因为第一次报年报,不知道社保信息中的本期实际缴纳金额指的是什么?是指企业全年职工缴纳的费用吗?单位参加的缴费基数我是填写个人基数乘以总人数是吗?

宋生老师 解答

2017-05-09 17:26

您好!所有的税费。所有缴纳的税金。 
是本期全部缴纳的社保。不包括个人的

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你好,没来得及开发票的成本也可以入账。借:成本 贷:银行存款。只需要在汇算清缴前取得发票就可以。 也可以在最开始的时候借:预付账款 贷:银行存款。 等收到发票的时候借:成本 贷: 预付账款。
2020-01-17 15:14:00
你好,不平说明是有错误 每个月的资产负债表是需要平衡,是需要符合资产=负债+所有者权益这个等式关系的 只有实收资本700000和其他应付款金额,能说明你所做的分录是什么?金额是多少吗?
2019-08-11 16:18:58
是的 需要重分类至其他应付款 不调账 直接调表
2019-08-06 08:41:02
您好!借款给法人是其他应收款啊。
2017-05-09 17:08:36
你好!其他应付款余额为负数,意即应收款;这种情况一般不需调整,如果非要调整的话,可以将其他应付款的余额转入其他应收款科目中,借:其他应收款-张三,贷:其他应付款-张三
2018-03-07 10:45:09
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