请问老师,公司要注销账上其他应付款有100万,可弥补 问
同学,你好 股东实收资本缴纳完全了吗 答
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问 问
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 11 号)中的 “第三方” 包括分公司,分公司属于集团内的其他纳税人 答
家权老师,那些空调冰箱什么的也是公司办公用的不 问
你好,办公用的进项税额是可以抵扣的这个 答
题目和答案,是相对冲的,看不明白,该如何理解判断呢? 问
同学,你好 答案也发一下,你是哪个选项不理解? 答
请问老师,如果之前水果批发行业做账是代账做的,水 问
不就是上一个月末的是吗? 本月月末的余额减本月购入加领出去的,就等于期初。 答

你好,我在做账务处理的时候,为什么不平呢?每个月的资产负债表也需要平吗?因为只有实收资本700000和其他应付款金额。。所以我得不平
答: 你好,不平说明是有错误 每个月的资产负债表是需要平衡,是需要符合资产=负债+所有者权益这个等式关系的 只有实收资本700000和其他应付款金额,能说明你所做的分录是什么?金额是多少吗?
你好老师 想请教下:公司19年对外支付的部分账款没有及时开来发票,年底做账时,做了预提成本(费用),贷方记预付账款科目(以及对应的明细科目),但我总觉得不对,因为我看到网上的说法是说,对于应付未付的账款,可以预先计提(预估)成本费用,贷方记应付账款/其他应付款,但是对于已付的账款,如果按照这样的账务处理的话,那在实际收到发票时又该如何记账呢(在新会计准则规定下,资产负债表中已经没有“预提成本/费用”这个科目了),所以在这块账务实操上,我感到很困惑,请老师指点,谢谢
答: 你好,没来得及开发票的成本也可以入账。借:成本 贷:银行存款。只需要在汇算清缴前取得发票就可以。 也可以在最开始的时候借:预付账款 贷:银行存款。 等收到发票的时候借:成本 贷: 预付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
账务处理中借款给法人的金额记录其他应付款,资产负债表中呈现的其他应付款就是负数。之后会归还,那申报年报中负债可以是负数吗?还是调整为法人已经归还现金申报。
答: 您好!借款给法人是其他应收款啊。









粤公网安备 44030502000945号



害羞的水池 追问
2017-05-09 17:11
害羞的水池 追问
2017-05-09 17:13
宋生老师 解答
2017-05-09 17:14
害羞的水池 追问
2017-05-09 17:21
宋生老师 解答
2017-05-09 17:26