销方2022年5月开了20000发票给购方,购方2022年5月收到货后对质量不满意,要我方给5000的折让费并开具发票。20000的票当月也退给销方,那销方开5000的折扣咋开?销方是一般纳税人,如果采用开红字发票解决,那由哪方开具红字信息表,怎么开?开时要填对应蓝字发票代码和号码呀?

廖**文
于2022-05-25 21:21 发布 585次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-05-25 21:34
对方把票退回的了的话,销售方直接开红字信息就是了,全额开负数红冲,然后重新开正确的发票
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对方把票退回的了的话,销售方直接开红字信息就是了,全额开负数红冲,然后重新开正确的发票
2022-05-25 21:34:22
你好,本月没有发生销售,但是开具红字发票了,需要做无票收入申报,使得整体收入大于等于0才可以申报的
2022-03-09 11:56:25
你好,你们单位不需要开红字发票的,这个是专票,你勾选了吗?
如果是的话,你需要开红字信息表
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
2022-05-30 21:32:48
好需要打印出来的红字发票,需要用一张新的发票来打印。
2023-04-20 11:41:06
是的,就是那样子的哈
2024-04-25 17:49:10
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