我公司支付社会保障费423000元,返还施工单位360100元,中间这个差额62900元,我公司怎么记账? 老师,我公司是甲方,这部分差额应该记费用吧?
欣欣子
于2022-05-25 11:00 发布 342次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好; 是的; 计入费用 科目去 体现; 只是没有反扒 汇算记得调整处理
2022-05-25 11:03:10

你好; 差异的话; 是的; 你可以计入管理费用去
2022-05-25 11:00:33

你好
这个差额要冲减你们的成本的
2022-05-25 10:15:55

同学你好
对的
要交房产税的
2022-05-25 10:20:05

你好 1. 借银行存款贷其他应付款 ;既然是甲方支付的; 你先走其他应付款挂着; 然后去看 退回来的是为什么。 是不是多缴纳 在考虑是否去红冲单位部分的 金额 和个人部分的金额
2022-05-25 09:31:41
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