老师早上好,预付 应付,前任会计没有分开体现,我怎么调呢" 1、实际的预付账款只有C公司一笔5万。A公司和B公司的款从银行付款后,发票是跨月收到的,会计没有做冲销。暂估的金额,发票也没有回来,年底也没有做调增。一直挂着的。我该怎么做呢[抱拳] 2、实际的应付账款是12万(E公司)。D公司的76200元是公司之间的借款,公司之间的借款不应该记在应付账款科目,应该记在其他应付款科目,对吧。
欣欣子
于2022-05-25 10:13 发布 383次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你的做法可以
但是在实际操作中,大多数企业只选择一个科目来核算往来款,比如其他应收款。如果出现负数,那就表示其他应付款。这样比较方便管理
2019-09-15 18:43:04

你好,体现客户付款的,是通过工程结算科目
2019-08-09 17:30:51

没有看懂你的意思
2019-06-17 18:54:23

是的,查找账套里明细账上的应付账款,预付账款,其他应付款这三个科目
2018-10-29 11:48:33

你好: 收款方开收据。
2016-08-17 17:52:49
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