老师早上好,预付 应付,前任会计没有分开体现,我怎么调呢" 1、实际的预付账款只有C公司一笔5万。A公司和B公司的款从银行付款后,发票是跨月收到的,会计没有做冲销。暂估的金额,发票也没有回来,年底也没有做调增。一直挂着的。我该怎么做呢[抱拳] 2、实际的应付账款是12万(E公司)。D公司的76200元是公司之间的借款,公司之间的借款不应该记在应付账款科目,应该记在其他应付款科目,对吧。

欣欣子
于2022-05-25 10:13 发布 536次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好
请问就是其他应付跟预付 预收都算在一起吗
2022-01-17 19:35:23
你好,这个预付账款是支付给对方,对方给你货物或者是服务了吗?
2024-01-03 16:29:01
你好,这个是考虑到运费,金额相对来说比较小的
2021-09-29 09:24:08
提前预付三个月的房租。一般是放到预付账款
2020-06-17 09:47:26
您好!计入预付账款更合适。
2019-11-14 17:10:45
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