老师早上好,预付 应付,前任会计没有分开体现,我怎么调呢
欣欣子
于2022-05-25 09:08 发布 396次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
请问单位预付账款业务多吗
2022-05-25 09:18:19

你好1. 这个是 同一个公司 下面的明细产生的 差异吗 ? 如果同一个 公司的话; 你对冲下科目即可 2. 你调整到其他应付款即可
2022-05-25 10:16:23

你好,需要把少入账的金额补入帐才是的
发票 43000 元 只付了20000 还有 13000没有付
注意这里:付了2万,应当还有2.3万没有付,而不是1.3万
2021-06-10 08:56:28

借管理费用水费 贷其他应付款
2016-10-12 09:04:57

你借管理费用等贷其他应付款,挂着其他应付款或者是应付账款就行。
2023-11-22 10:35:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息