- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

同学,你好
开具红字发票,直接做红冲凭证即可!
2022-05-24 15:34:05

你好!这个要看去年是怎么做的分录,才能确认现在的分录
2022-04-08 08:41:49

您好,跨年了需要通过以前年度损益
红字发票
借:应收账款 负数
贷:以前年度损益调整 负数
应交税费-应交增值税(销项税额) 负数
重新开发票
借:应收账款
贷:以前年度损益调整
应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-01-13 16:00:28

你好,如果是以前年度费用发票借以前年度损益调整 贷银行存款
2018-06-18 13:36:14

你好 不是的 应该是 借 应收账款 负数 以前年度损益调整 贷 应交税费 -应交增值税-销项税额 再 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
2020-01-08 11:25:22
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