我们这边有个客户这个月要开票20多万给他,但是因为我们这边使用他们那边的模具,产生的费用大概10万多,他们那边无法开票,想让我们这边按照差额10万开票给他们,应该咋解决啊

嘻嘻
于2022-05-23 17:34 发布 622次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你们实际的 有业务发生吗 ? 你们用别人的; 应该是别人开给你 ; 不是你开给对方哦 ; 实际业务到底是20万还是10万
2022-05-23 17:37:06
您好!严格来说不行
2022-05-23 14:53:34
你好,走代收代付不行,你要开发票的话,查到的话这个属于虚开发票
说你们非要开140万是含税的
不考虑其他的,扣除140÷1.13*13%,这个是增值税附加税,
140÷1.13*13%*12%。小型微利企业减半
印花税,140÷1.13*13%*万分之3。小型微利企业减半
企业所得税,(140÷1.13-附加税印花税)*5%。
这也是小型微利企业的,注意看一下,小型微利企业利润得300万以内,超没超过。
2025-01-16 21:53:08
你可以自己换算吗?自己换算一下也行
2020-08-27 16:00:23
你好你们单位
销售方支付
2024-02-21 12:33:18
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