老师,是这样。我们单位pos机每个月产生银行刷卡手续费,平时是按照刷卡金额减去实际到账金额倒挤出的,做账也是按照这个金额做的。这个月一下开了前几个月的发票,发现没有一个月能能对上数,发票的跟我们做账数都上下差个二十几元。这样金额不一致,可不可以背在凭证里?

欣欣子
于2022-05-23 16:11 发布 792次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
关键是和银行的帐一致,收的是500还是498,光从完整的角度考虑,分录二更好
2014-10-09 10:51:01
你好; 不一致的话; 你们 自己按照实际扣缴的手续费来做账; 少做的 就补做; 多做的红冲; 必须要和发票一致哦 ;
2022-05-23 16:22:26
这个是计入财务费用的额
2021-09-24 16:27:45
你好
截图看下分录的
2020-11-22 10:25:58
你好,100000/108000×不含税收入
8000/108000×不含税收入
2021-05-17 21:03:11
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