应交税费 因为采购退货有红字发票 未交增值税余 问
你好,正在回复题目 答
老师 老师 我们公司给员工上意外险 160元 员工工 问
你好单位算不承担吗? 答
老师,这个我还怎么调整,怎么费用化处理啊 问
你好,这里支付的费用不符合资本化,将之前确认的在建工程结转至管理费用。 借:管理费用 贷:在建工程 答
一个员工不能在A公司领工资,有开票给A公司,这样不 问
您好,是因为什么原因不能在A公司领公司 答
老师你好,做内部账,其他公司未采购产品开票给他,公 问
实际有购入借库存商品 贷银行存款 答

老师,我们是建筑行业,拨付款申请表是附在应收账款后面作为附件,还是附在收到此工程款后面作为附件?工程结算单又要付在哪?作为附件
答: 您好,您那个付款申请书,收到工程款的后面
建筑行业一般计税项目,完工结算后,应收账款=工程结算吗
答: 应该等的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在建筑业里,根据工程结算单进行账务处理,什么时候应该做借应收账款贷工程结算,什么时候应该做借应收账款贷主营业务收入?
答: 确认开票的收入时,按建筑业的理论知识讲是: 借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 最后结转时 借:主营业务成本 借:工程施工——毛利 贷:主营业务收入 至于你说的后面一个分录,属于实际工作中由于税务上要求收入与销项税额是对应的,可能按实际的操作的分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)








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李霞老师 解答
2022-05-23 15:39
天青色等烟雨 追问
2022-05-23 15:59
李霞老师 解答
2022-05-23 16:01