老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答

[图片] 清税的时候这个提示怎么弄其他都好了 其他都好了[图片]
答: 您好,您得拿着税控盘去税务局进行现场注销,这个税控盘。
[图片][图片]这个是不是错了吧,应该是其他应付款吧?
答: 你好; 不对的; 印花税现在都不需要走应交税费-应交印花税科目过度的; 也不会走其他应付款; 如果是公户支付的话; 除非是个人垫付
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
融资租入固定资产 以合同金额入了帐 银行付了分期金额 也做了帐 最后收到租赁发票 只有进项税了 其他都处理了 现在这个发票该怎么处理啊[图片][图片][图片]
答: 你好,把发票贴到固定资产的入账价值凭证后就可以



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