送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-05-20 17:18

您好,首先进项税额转出的话,咱是借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税额转出。

李霞老师 解答

2022-05-20 17:19

如果有留底税额的话,你得看看之前那个留底税额,你记到哪个科目里面了。

Jessica 追问

2022-05-20 17:24

记到了很分散的各类费用

李霞老师 解答

2022-05-20 17:28

那你直接一次性借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。

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您好,首先进项税额转出的话,咱是借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-05-20 17:18:50
。认证了就要结转进项这个科目。
2022-05-31 15:33:12
你好:月应缴纳销项税额=月增值税销项税额-月增值税进项税额+进项转出-结转上月抵扣进项税额-本月进项税加计抵减10%+本月简易征收3%(开出去的水费发票)
2022-03-02 14:30:05
你好,没有抵扣的这一部分会给退税,是这样。
2023-11-13 14:23:19
可以的,可以只勾选6000的额
2023-03-15 10:52:10
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