老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
我在3月建的账,需要录入期初数据,其中应交税费余额 问
你好,应交税费余额在贷方才对,这是负责科目。 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答

老师,请问一般纳税人销售使用过的物品,账务处理是怎样的 有入固定资产的,还有一部分直接入的办公用品 现在固定资产和入办公用品的都出售了 入固定资产的之前抵扣了进项税的
答: 你好,固定资产的借,银行存款 贷,固定资产清理 应交税费应交增值税销项 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 办公用品的借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项
老师,请问一般纳税人销售使用过的物品,账务处理是怎样的 有入固定资产的,还有一部分直接入的办公用品 现在固定资产和入办公用品的都出售了 入固定资产的之前抵扣了进项税的 办公家具 固定资产 办公用品计入费用了
答: 你好同学,您固定资产的话,咱正常做凭证是借固定资产清理,借累计折旧贷固定资产,然后借银行存款贷固定资产清理,贷应交税费应交增值税销项税额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
企业一般纳税人在筹办期购入的办公用品,固定资产,材料,要进行进项税额认证嘛?还是先挂账,不要认证先?
答: 你好,这个就没有统一规定了 可以认证,结转以后月份抵扣 也可以之后需要抵扣的月份再认证的








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李霞老师 解答
2022-05-20 11:49