季报,去年10-12月份,因10月负数发票金额大于正数发票,导致增值税为负数,故10月份没有做增值税转出,这样导致整个季度的增值税转出少减了这个负数的金额,所以营业外收入多记入这个负数的金额.现在填所得税汇算清缴时要填营业外收入,可以把这个负数减去不?
晨希
于2017-05-05 15:34 发布 918次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论

没太明白你的意思,是你给客户开具的红字发票还是你收到的红字发票。
2017-05-14 15:47:14

你好!要进行调整加上这两笔
2019-05-10 09:37:55

你好 截图上来 我看看表,应该没有税金的填写把??
2019-01-26 09:33:19

你好 你的这张发票 是对方给你的?
2018-12-13 09:40:24

所得税收入包括不开票的和营业外收入 在自然人申报系统里填写报表申报
2020-03-24 18:19:49
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