老师你好!我是36期学员,请问22期和30期 还有我所学 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,网线抢修服务开什么名称的发票呢 问
您好,这个是开现代服务*服务费 答
收到法院的汇款如何做账 问
同学,你好 具体什么款?? 答
老师您好 销售发票本月没开呢 对应的进项票已经 问
老师 认证后本月有10万留抵税额这样可以吗?还是放到下月开了销售发票在认证好呢? 答
一般纳税人,这个经营范围有6个点的专票开吗 问
那个货运代理可以开6% 答

认证了,借:进项税额_待认证进项税额 贷:待抵扣进项税额抵扣了,借:待抵扣进项税额 贷:进项税额。这样对吗?
答: 你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
请问老师,我们公司一般纳税人转小规模了,还有进项税未抵扣完,需要转入待抵扣进项税额,分录要怎么写啊
答: 借;应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问一般纳税人转小规模以后,进项税转入了待抵扣进项税额,如果以后再转成一般纳税人,以前的进项税还可以抵扣吗?
答: 说明,第一,税务不会给企业退税,第二,企业也无需做进项转出计入成本。正确做法是,计入“应交税费——待抵扣进项税额”科目核算。这样处理,意味着等小规模纳税人再转回一般纳税人时,可用作抵扣。
老师好,一般纳税人转小规模的,专票认证未抵扣完的专票,怎么做分录呀?设计一个二级科目,应交税费-待抵扣进项税额是吧!具体分录怎么写[Face:1]麻烦老师赐教[Face:96]谢谢!
老师,我想问下,辅导期一般纳税人,5月份开的正数发票,进项税额已经计入待抵扣进项税额里,6月份开负数,请问我做账时,能不能把进项税额做负数
一般纳税人,如本期没有销售行为,但是有购进商品,填申报表时附表(二)时,是在一、申报抵扣的进项税额还是在还是三、待抵扣进项税额填列?另外本期抵扣进项税额结构明细表需要填列吗?谢谢老师!









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2022-05-18 15:10
bamboo老师 解答
2022-05-18 15:11
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2022-05-18 15:42
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2022-05-18 15:43