公司是一般纳税人,上月我们有待抵扣进项税额19000,那我下个月勾选认证是不是也要算进这个数呢?比如6月销项税额40000元,,进项税额要25000,是不是我勾选认证6000元(25000-19000)就行了??
嘻嘻
于2022-05-18 14:46 发布 837次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-18 14:47
您好
是勾选认证6000元(25000-19000)就行了
相关问题讨论

你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25

你好!这个你认证过了,就要填
2024-07-12 09:14:28

同学你好
这个都可以用
2022-03-09 12:39:21

你好 待抵扣进项税额只能辅导期一般纳税人填写,
正常纳纳税人是认证后就填写在当期认证的进项里,抵不了的会自动留 抵,当期没有填写的 不能抵扣了
2022-03-08 09:08:06

非应税消费品就是除应税消费品以外的商品、货物等
不在消费税征收目录里面的比如电脑他就不属于应税消费品
2020-08-02 17:27:40
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